集团公司召开内审工作会议,哈电集团召开2011年

作者:能源节能

2月7日,集团公司召开2012年内部审计工作会议,会议由审计部朱冬梅经理主持,集团公司李明富总经济师到会并对审计工作提出要求。

为加强业务学习,总结交流工作经验,提高工作水平,7月15日至16日,哈电集团组织召开了2011年上半年审计工作总结交流会。哈电集团纪委书记王志森出席会议并作了讲话。集团公司纪委、审计部全体人员,所属企业审计部门负责人及审计骨干40余人参加了总结交流会。 会上,所属企业分别汇报了上半年审计工作的开展情况,并就进一步做好内审工作、开展效益审计、加快审计信息化、加强风险管理等方面提出了思路、方法、措施和建议。 王志森在会上作了总结讲话。他指出,上半年哈电集团及所属企业审计部门认真落实2011年哈电集团审计工作会议精神,坚持“消灭盲点,突出重点,摸索规律,注重实效”方针,切实发挥内审作用,在改进和加强企业管理、规范企业经营和防范风险等方面做了大量的工作,审计工作取得了明显成效。他强调,领导的重视是做好内审工作的关键环节,企业领导尤其是主要领导要高度重视审计工作,为审计人员开展工作创造良好的环境和条件。 他要求,审计部门要不断提高审计的影响力,要在审计质量和水平上下功夫:一是全面审计,突出重点,提高水平,注重实效;二是创新思路,大胆探索,提高审计的覆盖面;三是加强审计队伍建设,提高审计人员的综合分析能力和执业能力,切实做好审计机构与审计人员配备建设,做到能专则专、能兼则兼;四是围绕中心,强化监督,增强审计的震慑力。五是审计内、外部环境建设。各企业的审计工作离不开集团公司领导和本企业领导的重视和支持,同时也要和国家审计署、国有企业监事会等有关部门领导进行工作汇报、沟通,积极配合做好工作。 对于下半年的审计工作,他要求,一是审计项目要抓得“准”,工作要做得“深”,取得的效果要“实”,解决好“目标指向不明确”、工作效率偏低的问题。二是审计工作内容要有新变化。除继续抓好财务收支审计、经济责任审计、专项审计等工作,还要在管理效益审计方面,审计、内控和风险管理有机结合方面,审计信息化方面要逐步加强,使哈电集团审计工作迈上一个新台阶。

会上,传达学习了虢董事长在集团公司2011年度总结表彰大会上的讲话和市审计局刘清峰副局长在全市内部审计协会工作经验交流会上的讲话精神,集团公司所属9家单位做了典型发言,安排部署了2012年集团公司内审工作意见和重点工作。

会议提出:结合集团公司目前的经济形势,审计工作重点应向管理要效益。会议明确了六个方面的工作重点:一是严格工程、物资的招投标,合同签订;二是深入现场,严格工程造价审计;三是抓好集团公司各项管理制度落实;四是及时对企业生产经营做出风险预警;五是完成好责任目标审计;六是通过对经营方面的日常监督,使集团和企业的基础管理工作得到进一步提升。

集团公司所属单位内审部门负责人、专职或兼职审计人员和机关全体内审人员参加了会议。

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